2022年内部控制工作总结范文
2022年内部控制工作总结
**以2021年集团公司内控与风险管理工作会议精神为指引,根据公司内控工作计划总体安排,从规范业务流程着手,深入推进风险控制管理工作,强化内部控制的监督考核机制,风险防控能力持续提升。
一、2022年内控工作基本情况
我单位设立内控体系建设领导小组,领导小组下设内控办公室,负责内控体系建设及全面风险管理。2022年,按照公司内控工作相关要求,结合厂生产经营实际,编制形成了12个业务领域,157个末级子流程,124个风险控制文档的内控体系文件。包涵一般风险337个,重要风险146个,关键控制点100个;涉及规章制度**项。
二、2022年内控工作开展情况
按照公司的统一部署,每年按时修订、更新《内控手册》,定期组织流程优化和自我测试,及时整改测试问题,流程设计更加合理,各项控制措施执行到位,企业的经营行为更加规范。
一是完成内控手册修订工作。1-2月份,按照公司内控工作统一安排,结合改革开展了采油厂业务流程梳理修订工作,对各领域业务流程做了全面梳理,重点对改革涉及到的流程进行了修订。结合各部室实际情况共梳理业务流程154个,通过优化简化内控管理流程,在保证业务风险有效管控的前提下,缩短流程链条,减少冗余的、重复的管理环节,提高业务管理效率。
二是完成内控自我测试计划编制工作。3月份,按根据国资委文件中的要求,需要各企事业单位组织所属子企业全面规范有效开展内控自评价,对新兴业务、高风险业务以及风险事件频发的领域每半年至少要自评价一次。我厂根据历年内控测试发现问题情况,将财务管理、物资管理、基建管理等业务列入2022年度自我测试计划,计划6月份、12月份开展两次自我测试。
三是完成“三重一大”流程新建工作。4月份,按照油田公司工作部署,根据集团公司“三重一大”流程,通过与综合办公室、人事部、纪委办公室等相关部室反复结合,根据我厂实际情况,编制了我厂“重大事项、重大项目安排、大额资金使用决策程序”、“重要人事任免决策程序”、““三重一大”决策监督程序”三项流程及相应风险控制文档,并按时录入ARIS系统。
四是完成ARIS系统初始化工作。5月份,由于2022年集团公司内控工作整体任务量大,公司提前了初始化工作开始时间,通过各类检测,对系统内建模质量优化17项、维护ARCM属性8条、维护关控测试步骤14项,按照油田公司规定时间完成了系统初始化工作,确保了后续工作的顺利开展。
五是开展重点领域自我测试工作。6月份,按照2022年度自我测试计划,正在有序开展财务、物资、基建等业务的自我抽样测试工作,目前正在进行抽样测试离线表单下载及各业务部室表单填报工作,预计7月前完成第一轮自我测试工作。
三、下一步工作
2022年,厂将继续按照公司相关部署,大力推进流程优化及科学管理,逐步优化内控管理体系,不断培育厂合规文化,为厂可持续发展提供基础性管理保障。
一是在公司统一指导下,继续完善财务管理、资产管理等重点领域的业务流程,持续开展制度流程梳理工作,简化管理流程,实现制度流程化、流程表单化、表单信息化。通过修订流程修订,夯实内控基础工作,持续提升内控管理水平。
二是按照流程管理思想,搭建采油厂重大业务领域流程架构。实现对重大经营决策的重点领域、关键环节和要害部位的集中控制,使企业管理的各个环节和各个方面始终处于受控状态,确保责任落实、执行到位。
三是结合业务实际以及制度修订情况,进一步优化业务流程,确保控制措施设计合理、记录准确;将关注重点测试领域,强化内控测试,推进问题整改,确保内控体系执行有效,顺利通过外部审计和管理层测试。