内审员岗位职责(新版多篇)范文
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体系内审员岗位职责 篇一
1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进
2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的`实施效果。
3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。
4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果
5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。
体系内审员岗位职责 篇二
1.接受质量负责人的'委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。
2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。
3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。
4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。
5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。
6.内审员必须独立于被审核的工作。
体系内审员岗位职责 篇三
1、申请医疗设备产品注册的`相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
内审的岗位职责 篇四
职责描述:
1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的`管理建议;
2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;
3、协(www.haoword.com)助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;
4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;
2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;
3、熟练操作办公软件和财务软件;
4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。
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